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日月重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告
【资料图】
日月重工股份有限公司
面,坚持内部积极深化提升公司的“六大任务”,在“安全、环保、劳动强度降低、
质量、产量、成本”等多维度开展提质量降成本工作,利用规模、资金优势和良好的
信誉与优秀供应商共同直面困难,全体员工在管理层带领下,迎难而上,通过共同
谋划、实施价值链工程,稳步推进各项工作,虽然通过严格控制各项费用开支、优化
各项成本支出,但在主要原材料高位运行背景下,为新项目储备人力资源、项目投
产后固定资产折旧增加和人工成本均出现一定幅度增加,产品成本出现大幅上升。
经过立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2023]第
ZF10553 号标准无保留意见审计报告。2022 年度,公司实现营业收入 486,501.85 万
元,同比增长 3.25%,营业总成本增加 13.07%,归属于上市公司股东的净利润
一、利润表项目对比分析
单位:
万元
项目 2022 年实际数 2021 年实际数 同比增加率
营业收入 486,501.85 471,207.83 3.25%
营业总成本 456,982.99 404,142.11 13.07%
营业成本 424,044.25 375,582.37 12.90%
销售费用 3,658.16 3,206.29 14.09%
管理费用 15,640.74 11,786.37 32.70%
研发费用 22,157.03 18,403.88 20.39%
财务费用 -11,100.81 -7,127.97 55.74%
其他收益 3,402.45 4,476.00 -23.98%
投资收益(损失以“-”号填列) 6,207.40 6,512.08 -4.68%
公允价值变动收益(损失以“-” 461.25 2,768.38 -83.34%
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号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
-2,419.66 -3,026.18 -20.04%
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
-2,180.78 -640.91 240.26%
填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
营业外收入 314.30 215.08 46.13%
营业外支出 1,634.27 1,620.55 0.85%
所得税费用 -682.57 9,224.78 不适用
净利润(净亏损以“-”号填列) 34,418.23 66,592.35 -48.32%
基本每股收益 0.35 0.69 -49.28%
主要项目变化说明:
司研发投资增加所致。
入增加所致。
值变动所致。
所致。
导致部分产品呆滞,计提减值损失增加。
致。
产投资加计扣除所致。
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比增加 12.90%,毛利额降低所致。
所致。
二、主要资产类别比较分析
单位:万元
项目 2022 年实际数 2021 年实际数 同比增加率
资产总额 1,266,700.64 1,134,549.54 11.65%
主要项目变化说明:
购买了部分时间超过 1 年期的大额存单及存货储备增加所致。
所致。
三、2022 年主要偿债能力及资产管理能力指标对比分析
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指标项目 2022 年实际数 2021 年实际数 同比增加率
流动比率 2.59 2.83 -8.48%
速动比率 1.37 1.50 -8.57%
资产负债率 24.30% 23.40% 增加 0.90 个百分点
应收账款周转率(次) 3.30 4.00 -17.39%
存货周转率(次) 5.44 6.13 -11.25%
每股净资产 9.35 8.98 4.10%
每股经营活动现金流
量
主要项目变化说明:
增加所致。
分类计入非流动资产所致。
据增加所致。
到收款期
四、总结
综合以上分析
辅材料价格高企的情况下,2022 年公司产品获利能力有一定程度下降。
收款周转率均有一定程度下降,公司将不断探索利用信息化、网络化、智能化等新
的科学方法提升公司产量、提升物资流转速,同时持续加大货款回收力度。
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随着“30 60”国家战略的稳步推进,公司铸件类产品的需求自 2022 年 3 季度
以来呈恢复上升的趋势。公司将顺势而为,充分利用区位优势,充分利用浙江宁波、
甘肃酒泉作为海陆并举的桥头堡,降低运输成本,提升市场对应能力,抢占市场高
地。加强基础材料研究突破,在高度竞争的市场环境中,给客户提供最优成本方案;
同时积极培育合金类产品,丰富产品系列,提升盈利能力。持续为广大股东创造财
富,回馈广大股东。
日月重工股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
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